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微笑 旳弧度
于2020-07-13 21:06 发布 1321次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-13 21:07
你好借;以前年度损益调整——研发费用,贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
邹老师 解答
2020-07-13 21:17
你好,是什么原因导致的应交税费余额多了0.02呢?
2020-07-13 21:20
你好,上年底如果不把0.02调成营业外支出,现在就不会多的了,这个意思是之前调整错误了吗?
2020-07-13 21:42
你好,调错了就把之前调错的分录做相反分录红冲就是了应交税费余额是本月需要缴纳的税款
2020-07-13 21:51
你好,以前年度多计提附加税这样做分录借;应交税费——附加税,贷;以前年度损益调整——税金及附加借;以前年度损益调整——税金及附加,贷;利润分配——未分配利润
2020-07-13 23:22
你好,是的,上面分录的金额就是多计提的附加税金额
微笑 旳弧度 追问
2020-07-13 21:15
应交税费余额多了0.02,怎么调?因为上年底我把0.02调成借营业外支出0.02 贷应交税费―未交增值税
2020-07-13 21:19
上年底如果不把0.02调成营业外支出,现在就不会多的了
2020-07-13 21:26
调错了,应交税费余额是不是本月计提税费的?
2020-07-13 21:43
要是以前年度多计提附加税,那要怎么调
2020-07-13 22:11
数字是填差额吗
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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