送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-13 21:07

你好
借;以前年度损益调整——研发费用,贷;应交税费——应交增值税(进项税额)

邹老师 解答

2020-07-13 21:17

你好,是什么原因导致的应交税费余额多了0.02呢?

邹老师 解答

2020-07-13 21:20

你好,上年底如果不把0.02调成营业外支出,现在就不会多的了,这个意思是之前调整错误了吗?

邹老师 解答

2020-07-13 21:42

你好,调错了就把之前调错的分录做相反分录红冲就是了
应交税费余额是本月需要缴纳的税款

邹老师 解答

2020-07-13 21:51

你好,以前年度多计提附加税这样做分录
借;应交税费——附加税,贷;以前年度损益调整——税金及附加
借;以前年度损益调整——税金及附加,贷;利润分配——未分配利润

邹老师 解答

2020-07-13 23:22

你好,是的,上面分录的金额就是多计提的附加税金额

微笑 旳弧度 追问

2020-07-13 21:15

应交税费余额多了0.02,怎么调?因为上年底我把0.02调成借营业外支出0.02   贷应交税费―未交增值税

微笑 旳弧度 追问

2020-07-13 21:19

上年底如果不把0.02调成营业外支出,现在就不会多的了

微笑 旳弧度 追问

2020-07-13 21:26

调错了,应交税费余额是不是本月计提税费的?

微笑 旳弧度 追问

2020-07-13 21:43

要是以前年度多计提附加税,那要怎么调

微笑 旳弧度 追问

2020-07-13 22:11

数字是填差额吗

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