老师你好!我们上个月购进一批货,货款10000元。分录是:借:库存商品 10000 贷:应付账款 10000元。这个月结算时对方少算了2000元。我会计分录是:借:应付账款 10000 贷:银行存款 8000 营业外收入2000这样对吗
紫飘
于2020-07-14 11:36 发布 894次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
您好
请问是收到专票还是普通发票 可以抵扣进项么 暂估的金额跟收到发票金额是否一致
2020-04-11 21:33:25
你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
2017-08-25 15:02:08
您好
您应付账款科目现在是贷方余额还是借方余额?
2019-09-23 10:42:30
你好 你的分录是正确的!
2020-07-14 11:36:45
你好,收到货物发票没到:借库存商品(不含税金额)贷应付账款(暂估) 发发票到了先冲红暂估凭证,再按照发票借库存商品 借应交税费(进项)贷应付账款
2018-12-12 10:18:31
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