我公司这几个月未营业,没有销项发票,为避免倒挂,所有进项税票未认证,先将税额计入:应交税费-待认证进项税额 科目, 现在申报6月份增值税,是不是要在《增值税一般纳税人申报》一列,《增值税纳税申报表附列资料(表二)(本期进项税额明细) 》表中,将已经入账但是没有认证的数据填写?
勤奋者1990
于2020-07-14 15:48 发布 1139次浏览
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现在申报6月份增值税,是不是要在《增值税一般纳税人申报》一列,《增值税纳税申报表附列资料(表二)(本期进项税额明细) 》表中,将已经入账但是没有认证的数据填写?"
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亮老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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是没有任何业务,还是没有增值税应纳税额的0申报
2018-11-23 11:44:08
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你好,https://www.acc5.com/download/cat_86/t1/复制和粘贴链接在这里找看看,如果觉的麻烦,就要专管员要。
2019-08-15 17:27:10
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