送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-14 21:35

您好,一个是应交税费-应交增值税、一个是应交税费-未交增值税。不可以通用。

ok棒 追问

2020-07-14 21:40

这两个科目是怎么使用的?不太懂。
是不是每个月要把销项、进项转到“转出未交增值税”这个科目,同时把“转出未交增值税”的余额转到“未交增值税”科目,这样,一个月就过去了。
等到次月交增值税的时候,再冲掉“未交增值税”科目,是这样用的吗?

小林老师 解答

2020-07-14 21:41

您好,是的,您的理解非常正确。转到“转出未交增值税”这个科目即可,同时确认未交增值税。剩下部分您的处理非常正确。

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