老师 我是小规模 就是从一个合作商一直进货从16年到18年对方给我们开的发票 有部分我这没做成本 累计有9万多 这个货也是老板私卖给个人了 款都是打老板到他私账户 现在合作商让打款9万说平账 完了对公收到款 对私再把这9万给我们老板打过来 打到老板私人账户 老板收到款再给我们对公账户打去 现在咋做账 无票收入 以前年度调整吗 还是做委投收付款
小劉
于2020-07-16 08:57 发布 753次浏览
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- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2020-07-16 13:38
你好,要把之前都发票入账,做借库存商品 贷应付账款或银行存款,,这些货如果都不在仓库了,要做销售,补交增值税附加税和所得税等,借其他应收款-老板(当做这些销售) 贷以前年度损益调整 贷应交税费(应交增值税) 还要结转成本,借以前年度损益调整 贷库存商品
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