送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-16 11:30

您好,可以这样填写申报表的,就是在减免税明细表的“本期实际抵减税额”栏次填写273元。

人间四月天 追问

2020-07-16 11:36

那我下个月再把剩下的7元放递减税额里继续抵减,可以吧。那我这个月账目抵扣写280没影响吧?还有有个老会计跟我讲这个280她会把她做一个进项税额转出,为什么要这样处理,他这样的处理分录是怎么做?

张艳老师 解答

2020-07-16 12:51

1可以的  2没有影响,只要把“本期实际抵减税额“填对就可以了 3不清楚人家为什么这么做。4这个税控技术维护费的专票是不需要认证抵扣的,直接就可以全额抵减增值税

人间四月天 追问

2020-07-16 12:56

对,这是张普票,所以我就不明白他跟我这样讲是什么意思。还有就是我这个月收到3张专票,其中一张的进项税额就会大于销项金额,那我账务处理,结转增值税的分录要做什么特殊处理吗?或者分录怎么做?另外两张我放下个月做账,认证抵扣可以吧,还是要怎么处理呢?

张艳老师 解答

2020-07-16 13:24

对,这是张普票,所以我就不明白他跟我这样讲是什么意思。--建议和老会计聊一下。上面的交流都是规范的处理。

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