送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-17 16:46

你好,是需要成本留抵税额的。

董大小姐~ 追问

2020-07-17 16:47

什么意思?

立红老师 解答

2020-07-17 16:48

你好,就是本期进项大于销项,多出的金额形在留抵税额,在下期抵扣。

董大小姐~ 追问

2020-07-17 16:51

但是我不想留着挂在账面,就多了两块钱而已。

立红老师 解答

2020-07-17 16:52

你好,这个能抵扣,为什么不做留抵呢?
如果转出
借,管理费用一其他
贷,应交税费一应增进项转出

董大小姐~ 追问

2020-07-17 16:54

因为我们这行免税。一般开普票了。专票很少开。

立红老师 解答

2020-07-17 16:55

你好,如果这样,像上面那样转出就可以的。

董大小姐~ 追问

2020-07-17 17:01

好的,谢谢

立红老师 解答

2020-07-17 17:11

不客气的,祝您学习愉快

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相关问题讨论
你好,是需要成本留抵税额的。
2020-07-17 16:46:19
已认证进项税额转出申报表一般都填在23b的,如果税务局提示你是异常,那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
你好,在20行里面填写。
2024-02-21 15:18:21
你好,是的,进项税额转出,就不能抵扣销项税额了
2020-06-13 09:26:23
1、将自己生产的产品作为福利发放给职工,应视作销售。所以要计算销税额,所以进项税额也不用转出。借:应付职工薪酬贷:产成品贷:应交税费——增值税(销项税额)2、外购商品作为职工福利,没有产生销项税额,所以产生进项税额要转出。在进项税额转出是所购进的商品不是用在应税商品上,如职工福利、非应税在建工程、捐赠等。借:应付职工薪酬贷:库存商品贷:应交税费——增值税(进项税额转出)
2016-04-16 15:55:55
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