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Anna-song
于2020-07-18 12:03 发布 1015次浏览
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-07-18 12:03
你好,应该填在增值税申报表的第一行
小云老师 解答
2020-07-18 12:10
你之前确认过收入了不用做分录了呀
2020-07-18 12:43
发票放在你之前的分录里,不用重复申报
2020-07-18 13:10
你去税局消除下异常就行了
2020-07-18 13:15
没有,这个就是得去税局消除,每个月跑一趟税务也不算多啊
Anna-song 追问
2020-07-18 12:06
如果2个月后,客人又要开发票 ,这个发票还需要再确认收入吗,应该怎么做分录
2020-07-18 12:15
那发票放在哪,增值税申报表 还用 申报吗
2020-07-18 13:07
不申报也不做处理,税控发票数据和申报的数据会出现差异吧,税务局不找企业麻烦吗
2020-07-18 13:12
有没有不用去税务局消异常的方法啊
这种情况很多,我们要求是3个月内开票
2020-07-18 13:14
不能月月都跑税务局啊
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小云老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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小云老师 解答
2020-07-18 12:10
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2020-07-18 13:12
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