送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-18 12:03

你好,应该填在增值税申报表的第一行

小云老师 解答

2020-07-18 12:10

你之前确认过收入了不用做分录了呀

小云老师 解答

2020-07-18 12:43

发票放在你之前的分录里,不用重复申报

小云老师 解答

2020-07-18 13:10

你去税局消除下异常就行了

小云老师 解答

2020-07-18 13:15

没有,这个就是得去税局消除,每个月跑一趟税务也不算多啊

Anna-song 追问

2020-07-18 12:06

如果2个月后,客人又要开发票 ,这个发票还需要再确认收入吗,应该怎么做分录

Anna-song 追问

2020-07-18 12:15

那发票放在哪,增值税申报表 还用 申报吗

Anna-song 追问

2020-07-18 13:07

不申报也不做处理,税控发票数据和申报的数据会出现差异吧,税务局不找企业麻烦吗

Anna-song 追问

2020-07-18 13:12

有没有不用去税务局消异常的方法啊

Anna-song 追问

2020-07-18 13:12

这种情况很多,我们要求是3个月内开票

Anna-song 追问

2020-07-18 13:14

不能月月都跑税务局啊

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