送心意

朱立老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-18 18:28

绿框的  是应交税费  一级科目的余额  在借方
第一个红框是应交增值税 (2级科目)的余额   是其下级(3级科目加加减减后得到的)
右边的这几个框  都是需要缴纳的上月计提的税费
最后一个待抵扣(2级科目)是根据记账凭证中涉及这个科目的加总

z流年笑掷,未来可期z 追问

2020-07-18 18:29

不是应交税费增值税,年底需要结转吗?老师

朱立老师 解答

2020-07-18 18:38

不结转也是可以的 建议结转

z流年笑掷,未来可期z 追问

2020-07-18 18:56

看这图片是以前年度没结转销项进项,直接把差额计在了转出未交增值税和已交税金,是吗?老师

朱立老师 解答

2020-07-18 19:02

是的   没有结转 直接累计下来的

z流年笑掷,未来可期z 追问

2020-07-18 19:05

如果要是结转,应交增值税三级科目,最后只保留一个转出未交增值税的余额啊?老师

朱立老师 解答

2020-07-18 19:07

对的   一般是这样的   还有个转出多交增值税(很少用)

z流年笑掷,未来可期z 追问

2020-07-18 19:08

转出多交是提前预交了?

朱立老师 解答

2020-07-18 19:31

是的  会有这种情况的

z流年笑掷,未来可期z 追问

2020-07-18 19:33

谢谢老师

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相关问题讨论
你是一般纳税人是的,
2019-10-15 16:42:23
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
上述分录处理正确,属于本月需要交增值税
2017-06-21 10:19:29
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