甘老师,上次说记账软件和增值税申报表上的进项税额不一致,我现在核对后还相差5分钱,原来代账会计已勾选增值税发票但未记进项税有19年两笔,和18年的一笔,还有19年多记进项税1笔,已经汇算清缴了,我怎么做账务处理呢?勾选未记进项税有607.37元,多记进项税266.61元,直接调整可以吗?不用以前年度损益调整。都是记入管理费用-办公费科目
时间的彼岸
于2020-07-19 09:35 发布 971次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-19 10:31
您好
金额不大 可以不计入以前年度损益调整 直接计入当期损益
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您好,同学,您的分录正确,以前年度损益调整不涉及到增值税申报。
2020-01-13 13:45:46
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你这里调整了之前年度的,你这里不平有差额是正常的。
2020-01-13 00:18:35
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你好!要去修改了。然后 要补税和滞纳金
2023-03-17 08:30:59
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你好,就是通过以前年度损益调整也对应不上了,这种调整后没必要跟前面对应上
2021-01-23 18:06:54
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您好,开红字发票的话不通过以前年度损益调整。应该是影响开票当月的收入。
2020-06-02 16:12:00
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