老师,这个题的分录 借:应付职工薪酬 113000 贷: 主营业务收入 100000 应交税费 13000 借:主营业务成本 65000 贷:库存商品65000 借:销售费用 113000 贷:应付职工薪酬 113000 对吗
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于2020-07-20 10:22 发布 1378次浏览

- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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同学您好。这不是消费税要赚到应付职工薪酬。而是说,支付环节。借方确认应付职工薪酬。贷方确认收入确认相关税费。您问的应该是视同销售的题。
2021-06-11 20:48:32

你好,成本多记了,本月按原分录做负数冲减就可以。
借主营业务成本 负数差额 贷应付职工薪酬 负数差额
2018-08-15 14:10:05

你好,
对的。
2020-01-04 15:13:57

你好,应付职工薪酬,应交税费,制造费用,销售费用,财务费用,管理费用需要用多栏明细账
其他的可以是三栏明细账
2018-02-24 16:22:13

你好 是的 是这样来做分录的 是自产产品送给销售人员
2020-07-20 10:23:16
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