送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-20 15:01

你好 报废无形资产  你之前走购进 借无形资产贷银行存款 。按月摊销 借管理用-摊销额贷累计摊销  。报废处理:借营业外支出  累计摊销 贷无形资产 这个就是你的完整分录

动听的御姐 追问

2020-07-20 15:20

为啥要摊销

动听的御姐 追问

2020-07-20 15:21

我不理解第二三分录

meizi老师 解答

2020-07-20 15:23

你好  无形资产 根据规定是 使用寿命确定的无形资产  一般需要按10年来分摊摊销的 ;所以要做分摊分录 。 你报废要结转无形资产的账面价值   所以要冲累计摊销科目

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相关问题讨论
新年好 这个叫做科目余额表的
2022-02-08 09:28:10
一般员工培训费属于企业管理费用; 应该进入管理费用-培训费科目.
2021-12-31 22:10:44
你好,比如你已经使用了112201这个科目,那么你可以设置11229901,这样就有第三级科目了
2021-06-25 14:17:38
你好,您的问题没有描述完整,请重新发起提问,详细描述问题,以便擅长此类问题的老师回答。
2020-07-15 21:58:35
1借待处理财产损益30000 累计折旧50000 贷固定资产80000
2020-04-07 17:43:13
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