针对应付帐款这一块,付了款未开发票的科目和帐务如何设置和处理比较好呢?就是想区分清楚应商开了发票的金额和未开发票的金额
mu红
于2020-07-21 13:45 发布 752次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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您好,建议您单独寄一个备查账,这样方便查询
2020-07-21 13:47:11
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这可以做借应付账款 供应商 贷银行,你这个看应付账款借方就知道哪些没有开发票,看应付账款贷方就知道哪些开发票没有付款
2020-07-21 13:53:51
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你好,你的意思是该货物对应的销项税额小于进项税额的差额应该计入什么科目是吧,其实进项税额和销项税额的差额不需要单独计入某个科目。正常根据发票入账就可以了。收到发票,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额。开票时,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,借主营业务成本,贷库存商品。
2018-10-24 05:53:13
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你好,是的,需要对上的,也是需要做库存现金科目的。
2021-03-07 10:15:36
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按原来的会计分录同方向负数冲减。
2017-05-20 16:13:05
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