送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-22 11:10

你好,请问具体内容是?

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相关问题讨论
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
 借:原材料-a材料 41000  应交税金-应交增值税 5290 贷:应付账款 46920
2023-05-06 16:47:35
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-28 17:07:15
你好同学, 借原材料 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
2022-05-03 20:00:41
你好 借:在途物资—甲材料 200*90 , 在途物资—乙材料300*40 应交税费—应交增值税(进项税额)3900,   贷:应付账款 33900
2021-04-21 14:12:17
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