送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-07-22 14:00

你好!你已经付了钱了吗?

Sss 💕 追问

2020-07-22 14:01

是的哦 已付款 并且收到发票

宋生老师 解答

2020-07-22 14:02

你好!那你借预付账款 贷银行存款。
然后每个月摊销,借管理费用—租赁费/办公费等 贷预付账款。

Sss 💕 追问

2020-07-22 14:03

好的 谢谢老师

Sss 💕 追问

2020-07-22 14:04

对了 老师我想在问下 现在没有待摊费用科目了 需要摊销的费用都计入预付账款科目吗?

宋生老师 解答

2020-07-22 14:04

你好!不用客气的了。

Sss 💕 追问

2020-07-23 10:27

老师,还有个问题,我收到发票的话 发票直接附在预付账款的凭证后面还是要再做一张凭证呢?要如何做分录?

宋生老师 解答

2020-07-23 10:30

你好!在做一个凭证了。

Sss 💕 追问

2020-07-23 10:31

哦哦 那是做什么分录呢?

宋生老师 解答

2020-07-23 10:33

你好!就是上面说的那个摊销的时候的分录,你把发票贴在摊销的分录上面。

Sss 💕 追问

2020-07-23 10:33

好的 谢谢

宋生老师 解答

2020-07-23 10:34

你好!不用客气的了。

Sss 💕 追问

2020-07-23 10:44

老师你好!我还有个问题,除了固定资产这些,其他费用如何界定需不需要摊销呢?

宋生老师 解答

2020-07-23 10:45

你好!这个就看所属受益期,按权责发生制就好了。

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