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Sss 💕
于2020-07-22 13:59 发布 1764次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-07-22 14:00
你好!你已经付了钱了吗?
Sss 💕 追问
2020-07-22 14:01
是的哦 已付款 并且收到发票
宋生老师 解答
2020-07-22 14:02
你好!那你借预付账款 贷银行存款。然后每个月摊销,借管理费用—租赁费/办公费等 贷预付账款。
2020-07-22 14:03
好的 谢谢老师
2020-07-22 14:04
对了 老师我想在问下 现在没有待摊费用科目了 需要摊销的费用都计入预付账款科目吗?
你好!不用客气的了。
2020-07-23 10:27
老师,还有个问题,我收到发票的话 发票直接附在预付账款的凭证后面还是要再做一张凭证呢?要如何做分录?
2020-07-23 10:30
你好!在做一个凭证了。
2020-07-23 10:31
哦哦 那是做什么分录呢?
2020-07-23 10:33
你好!就是上面说的那个摊销的时候的分录,你把发票贴在摊销的分录上面。
好的 谢谢
2020-07-23 10:34
2020-07-23 10:44
老师你好!我还有个问题,除了固定资产这些,其他费用如何界定需不需要摊销呢?
2020-07-23 10:45
你好!这个就看所属受益期,按权责发生制就好了。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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