送心意

黎老师

职称中级会计师

2020-07-22 17:08

你好,没有计入库存商品,借:主营业务成本  应交税费-进项税(一般纳税人的会计分录) 贷:银存(应付),月末把主营业务成本结转入本年利润。

木子花开 追问

2020-07-22 17:10

我是刚结手的,之前哪个会计叫我都做其他应收款,我不明白,所以请教老师

木子花开 追问

2020-07-22 17:13

她说不做收入,直接做其他应收款,哪这个怎么做

木子花开 追问

2020-07-22 17:18

送1600的装饰品,客户只付了1400,我们亏掉200,这个怎么做账

黎老师 解答

2020-07-22 17:19

你好,如果属于代收代付的业务就可以直接进入其他应收款。如果赚差价,那就要进主营业务。

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借:以前年度损益调整贷:库存商品                     
2017-08-25 11:08:44
你好!出库的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销项) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 就可以
2016-01-11 14:31:39
你好,没有计入库存商品,借:主营业务成本 应交税费-进项税(一般纳税人的会计分录) 贷:银存(应付),月末把主营业务成本结转入本年利润。
2020-07-22 17:08:35
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 月末结转收入就可以了 借主营业务成本 贷本年利润
2017-11-06 17:27:49
你好,生产成本结转库存商品的会计分录是 借:库存商品 贷:生产成本
2021-07-16 09:02:22
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