送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-07-08 09:14

如果是当月收到发票,或者是直接收到入库单和发票只做,借:库存商品  应交税金,贷:应付暂款

果果多多 追问

2016-07-08 09:31

老师,我发现我的软件里没有应付暂估这个会计科目,这是科目是自己增加进去的吗,在资产负责表里,应付暂估与应付帐款金额是一起列入“应付帐款”这个会计科目的吗?2、还有员工的医社保一般是挂管理费用下的哪个明细项目

晓海老师 解答

2016-07-08 09:01

你好!暂估入库下月初冲红 借:库存商品红数  贷:应付暂估红数  收到发票按发票金额 借:库存商品,  应交税费  贷:应付账款,

晓海老师 解答

2016-07-08 09:21

你好!当月收到发票就不用做暂估入库里

晓海老师 解答

2016-07-08 09:38

你好!可以自己设置在应付账款科目下就可以,员工医保按员工所在部门划分费用,可以设置医保二级科目

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相关问题讨论
你好,按正负结余的实际计入库存商品
2020-05-06 17:40:29
借应付账款 贷银行,你库存商品到公司么
2019-09-16 13:48:03
你好!你说的导致库存商品金额不对,是什么意思。 你只要按实际发票来入账,就应该跟实际对得上。和暂估对不上是正常的。
2024-06-14 15:03:32
按发票上的折后 价格的入账。
2019-12-13 09:40:54
你好 借;库存商品2万,贷;银行存款 借;库存商品 3万,贷;应付账款——暂估 3万 借;预付账款 3万,贷;银行存款 3万
2020-07-09 16:09:40
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