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张超超
于2020-07-23 20:55 发布 630次浏览
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-23 20:58
你好,那就要调减成本了,说明当时多计了成本。
张超超 追问
2020-07-23 21:22
老师好,如果当时已经结转到主营业务成本了,是不是实际支付的时候要做这样的分录: 借:应付账款20万,货:开发成本20万。借:开发成本20万,货:开发产品20万。借:开发产品20万,贷:主营业务成本20万。还是直接计入本年利润?
宇飞老师 解答
2020-07-23 21:23
直接调整以前年度损益即可。
2020-07-23 21:24
也不用,就调整本年利润吧。这个不属于差错更正
不用绕一圈处理,就是调整本年利润
2020-07-23 21:39
好的,多谢老师~点赞!
2020-07-23 21:41
不客气,满意请五星好评哈。
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宇飞老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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