送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-23 20:58

你好,那就要调减成本了,说明当时多计了成本。

张超超 追问

2020-07-23 21:22

老师好,如果当时已经结转到主营业务成本了,是不是实际支付的时候要做这样的分录: 借:应付账款20万,货:开发成本20万。借:开发成本20万,货:开发产品20万。借:开发产品20万,贷:主营业务成本20万。还是直接计入本年利润?

宇飞老师 解答

2020-07-23 21:23

直接调整以前年度损益即可。

宇飞老师 解答

2020-07-23 21:24

也不用,就调整本年利润吧。这个不属于差错更正

宇飞老师 解答

2020-07-23 21:24

不用绕一圈处理,就是调整本年利润

张超超 追问

2020-07-23 21:39

好的,多谢老师~点赞!

宇飞老师 解答

2020-07-23 21:41

不客气,满意请五星好评哈。

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