送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-24 10:28

你好,借银行贷其他业务收入,你们给开房租发票就可以了,这个没事,偶尔开一次没事,你有房东给你开的成本票就行。对方不要票你也得做收入

强健的电脑 追问

2020-07-24 10:58

对方暂时没有要票,我做了收入,不得交税把

强健的电脑 追问

2020-07-24 10:59

我们是科技公司暂时开不了物业费发票,而且目前经营地址也不符,我们经营范围也没有涉及这个

朴老师 解答

2020-07-24 11:05

你做了收入就要交税的哦

强健的电脑 追问

2020-07-24 11:07

但是我们还不能确定对方是否要发票,如果不要我们可以放在未开票收入,万一我放在未开票收入,他后期又要要发票,怎么办呢

朴老师 解答

2020-07-24 11:15

所以你先挂往来最合适

强健的电脑 追问

2020-07-24 11:15

挂往来,放在哪个科目合适

朴老师 解答

2020-07-24 11:24

其他应付款就可以了

强健的电脑 追问

2020-07-24 11:25

好的,老师在问一个问题 会务期间发生餐费,接待酒水,是放在会务费还是业务招待费

强健的电脑 追问

2020-07-24 11:28

还有就是以后客户需要发票,我是不是借:其他应付款 贷:其他业务收入 应交增值税/销项税额

朴老师 解答

2020-07-24 11:31

放在会务费,对的,这样做就行的

强健的电脑 追问

2020-07-24 14:48

老师,管理费用-研发费用 这个科目是要通过研发支出科目吗?还没有立项,可以使用这个吗

朴老师 解答

2020-07-24 14:52

可以的,自己立项就可以

强健的电脑 追问

2020-07-24 14:54

意思没有立项,就可以先把关于研发科技部的费用通过研发支出这些科目

朴老师 解答

2020-07-24 14:58

嗯,你可以做进去的哦

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相关问题讨论
你们这个后续也没有发票吗?可以直接做借管理费用租赁费贷其他应付款 借其他应付款贷银行 没发票汇算清缴纳税调增交企业所得税。
2018-12-30 13:23:47
你好,借银行贷其他业务收入,你们给开房租发票就可以了,这个没事,偶尔开一次没事,你有房东给你开的成本票就行。对方不要票你也得做收入
2020-07-24 10:28:17
这是一定要有租赁费发票才可以税前扣除的。如果无法提供的话,就只能做无票支出入账了,但是所得税汇算清缴时,是要做纳税调增处理的。
2018-08-15 16:06:14
您好!税局一般不认可的。
2017-05-31 15:46:24
你好,可以转,房东给个收据的呢,
2021-12-24 15:37:11
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