- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,直接红冲了暂估的,然后按照发票金额来做,金额差异多结转的冲了,少结转的补计提
2020-07-24 13:38:52

您好!也是一样的。先红字冲减2个暂估的。借原材料暂估贷应付账款,借生产成本贷原材料暂估
然后做正确的借原材料
贷应付账款,
借生产成本
贷原材料
2017-11-02 11:34:31

借原材料贷应付应该做这个分录吗?
2021-10-19 11:01:09

借原材料贷应付账款-暂估款,别的结转成本按还是按你们收到发票是一样做法。你收到发票冲回暂估借原材料负数贷应付账款-暂估款 负数按发票做就可以。
2019-01-05 10:47:31

首先冲掉暂估的材料10万,借原材料-10 贷应付账款-10,收到发票按正常你收到发票入账,借原材料 应交税金 贷应付账款,之前领用的暂估也原材料也一样负数冲,然后按现在的原材料价格入账。
2019-04-25 10:38:22
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