送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-07-24 22:22

同学,你好,按1000入账,送的100作到销售费用里。

温暖的微光 追问

2020-07-25 15:16

可是,那他下次来消费的时候就不做收入了吗?

森林老师 解答

2020-07-25 16:36

借:现金1000销售费用100   贷:其他应付款_会员卡1100
借:其他应付款_会员卡  500   贷:主营业务收入500_税费     应交税费(税费)

温暖的微光 追问

2020-07-25 20:03

好的,明白了,谢谢您

温暖的微光 追问

2020-07-25 21:46

老师如果按照这个分录做,我必须卡那个办会员的人是吧?因为不一定是哪个会员会来消费,

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相关问题讨论
同学,你好,按1000入账,送的100作到销售费用里。
2020-07-24 22:22:44
您好,是您公司的会员卡,然后可以来消费的是吗,那应该是需要视同销售的
2019-08-28 22:38:05
确认收入缴纳税款
2017-07-10 18:18:00
你好,这10万未消费的会员卡,你们单位承担吗?
2020-07-27 17:57:52
你好!内账还是外账?充值的钱你们怎么做的账?
2018-08-22 19:46:16
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