送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-25 10:49

你好,做账务处理时发现折旧多提了,就冲销之前多计提的金额
借;累计折旧,贷; 管理费用等科目

小潘、 追问

2020-07-25 10:51

多提的金额较大呢,这样管理费用不就异常了吗

邹老师 解答

2020-07-25 10:51

你好,如果是当年的,计入当年损益,比如管理费用,如果是跨年了,就通过以前年度损益调整科目核算

小潘、 追问

2020-07-25 10:52

好的,谢谢

邹老师 解答

2020-07-25 10:52

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

小潘、 追问

2020-07-25 10:56

以前年度损益调整是得设置这个科目吗

邹老师 解答

2020-07-25 10:57

你好,以前年度损益调整是软件自带的科目

小潘、 追问

2020-07-25 10:58

我没有设置这个科目可以通过那个科目过度吗

邹老师 解答

2020-07-25 10:58

你好,没有设置,就需要增加这个科目 核算就是了,而不是通过哪个科目过渡

小潘、 追问

2020-07-25 10:59

哦哦,好的

邹老师 解答

2020-07-25 11:00

祝你学习愉快,工作顺利!

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你好,做账务处理时发现折旧多提了,就冲销之前多计提的金额 借;累计折旧,贷; 管理费用等科目
2020-07-25 10:49:45
您可以做固定资产清理,把可以用的显示器的残值转入在建工程,然后再和新的电脑主机也计入在建工程以后一转入新的固定资产
2019-01-30 17:11:20
固定资产报废时分录: (1)将固定资产从账面上转出 借:固定资产清理(净残值) 借:累计折旧 贷:固定资产 (2)结转清理净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理(净残值)
2019-01-07 15:02:03
你好借固定资产 应交税费进项税额 带银行存款
2019-09-28 13:44:54
您好! 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (账面原值) 2、增值税(进项)转出 借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 3、支付清理费用 借:固定资产清理 贷:库存现金 / 银行存款 4、残值变卖收入 借:库存现金 / 银行存款 贷:固定资产清理 5、经批准后结转当期损益(固定资产清理账户贷方余额做相反分录) 借:营业外支出—处置固定资产净损失 贷:固定资产清理
2017-12-15 16:55:56
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