送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-07-27 11:04

您好,是的,分录是这样做的

守望 追问

2020-07-27 11:08

之前我问时候,有一个老师说,分录:借:应交税费-应交增值税(减免税额)480,管理费用-480  应交-应(转出未交增值税)480 贷:应-应(减免)480,我觉得这样做好麻烦

微微老师 解答

2020-07-27 11:09

你好,如果需要结转的情况下,就按照那个老师那样做,如果不结转就不需要

守望 追问

2020-07-27 11:12

所谓的结转是,结转损益么?因为我按照我给你说的那样做的话,应交税费期末借方余额还话挂480

微微老师 解答

2020-07-27 11:20

您好,这里的结转,是结转增值税

守望 追问

2020-07-27 21:57

嗯嗯,所谓的结转,是不是把应交-未交的增值税转出来,然后把相应的税控抵减也要结转到未交增值税去对吧

微微老师 解答

2020-07-28 08:28

您好,是的,是这个意思

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