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守望
于2020-07-27 11:03 发布 641次浏览
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2020-07-27 11:04
您好,是的,分录是这样做的
守望 追问
2020-07-27 11:08
之前我问时候,有一个老师说,分录:借:应交税费-应交增值税(减免税额)480,管理费用-480 应交-应(转出未交增值税)480 贷:应-应(减免)480,我觉得这样做好麻烦
微微老师 解答
2020-07-27 11:09
你好,如果需要结转的情况下,就按照那个老师那样做,如果不结转就不需要
2020-07-27 11:12
所谓的结转是,结转损益么?因为我按照我给你说的那样做的话,应交税费期末借方余额还话挂480
2020-07-27 11:20
您好,这里的结转,是结转增值税
2020-07-27 21:57
嗯嗯,所谓的结转,是不是把应交-未交的增值税转出来,然后把相应的税控抵减也要结转到未交增值税去对吧
2020-07-28 08:28
您好,是的,是这个意思
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微微老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,税务师
★ 4.99 解题: 36859 个
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