送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-09 17:28

那对方单位开专用发票,员工用的部分还要做进项税额转出?这部分可不可以让供应商开普票给我们,我们按含税价全额入福利费?

cherry5949 追问

2016-07-09 17:30

谢谢

邹老师 解答

2016-07-09 17:15

你好,员工部分还是需要计入福利费核算的,不能全部计入成本的,酒店行业一般会有吃住福利,如果账面没有,可能会与实际不符,容易引起税务风险

邹老师 解答

2016-07-09 17:30

你好,可以让对方开具普通发票

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