假设收款100万,付团费89.7万,应纳增值税=(100-89.7)÷(1 3%)×3%=0.3万。 借:应收账款100 贷:主营业务收入97.09(100÷1.03) 贷:应缴税费——应交增值税2.91(100÷1.03×3%) 借:主营业务成本87.09 借:应缴税费——应交增值税2.61(89.7÷1.03×3%) 贷:应付账款89.7 这样做对吗
五行
于2016-07-09 20:26 发布 844次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-09 20:56
你好,不应该确认进项税,看看下面的链接,对你有帮助。
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_c84b76ca0102x0u5.html
。
相关问题讨论
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
利润表上主营业务收入1000 和 主营业务成本100
2019-05-28 15:14:11
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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