送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-28 14:25

您好
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字

陈琳 追问

2020-07-28 14:34

不做以前年度调整吗

bamboo老师 解答

2020-07-28 14:36

不需要做以前年度调整

陈琳 追问

2020-07-28 15:03

6月底结转增值税额到未交增值税里面,7月初缴费时抵减了18.19年的设备费用760元,要做一笔调整分录,借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税-减免税款吗?

bamboo老师 解答

2020-07-28 15:07

您进项跟销项税额月末的时候有没有做分录结转

陈琳 追问

2020-07-28 15:08

做了的,转到转出未交增值税后结转到未交增值税里面的

bamboo老师 解答

2020-07-28 15:10

那也需要上面这样写分录

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