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陈琳
于2020-07-28 14:25 发布 671次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-28 14:25
您好借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字借:管理费用-办公费 借方红字
陈琳 追问
2020-07-28 14:34
不做以前年度调整吗
bamboo老师 解答
2020-07-28 14:36
不需要做以前年度调整
2020-07-28 15:03
6月底结转增值税额到未交增值税里面,7月初缴费时抵减了18.19年的设备费用760元,要做一笔调整分录,借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税-减免税款吗?
2020-07-28 15:07
您进项跟销项税额月末的时候有没有做分录结转
2020-07-28 15:08
做了的,转到转出未交增值税后结转到未交增值税里面的
2020-07-28 15:10
那也需要上面这样写分录
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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