购买税控盘跟维护费820 发票联分录 借管理费用 820 贷现金 80 抵扣联分录怎么做 借应交税费-应交增值税(应纳税额减增额)820 贷营业外收入 820 这月每有增值税抵扣联用做账不用
萍
于2016-07-10 17:08 发布 939次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-10 17:11
这月没有应交增值税,能不能下月抵扣在做
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您好
一般纳税人抵减时,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
小规模纳税人,抵减时,
借:应交税费—应交增值税
贷:管理费用
2017-01-25 09:56:19
你好,是管理费用
2017-09-14 09:57:26
您好 一般纳税人也是冲减管理费用
2020-07-07 15:22:05
借:管理费用 480 贷:银行存款 480 抵免的时候 借:应交税费—应交增值税(减免税金) 贷:管理费用
2018-12-19 10:09:17
你好,没有过期是可以减免的,贷方是管理费用而不是营业外收入
2017-07-31 17:25:17
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