老师好,请问劳务派遣工资,有销售,有安管,需要走应付 问
你是接受劳务派遣吗? 答
国有企业收到上级单位返还的党建经费,应该如何做 问
账务处理 收到时:借:银行存款 - 党建经费专户,贷:其他应付款 - 上级单位党建经费返还。 使用时:借:其他应付款 - 上级单位党建经费返还,贷:银行存款 - 党建经费专户。 账套选择 可共用账套,通过在会计科目下设置明细科目区分行政费用和党建经费。 也可单独建账套,要设完整会计科目体系,但会增加管理成本和工作量 答
您好老师,公司房产卖了,怎么做分录 钱老板那儿,没到 问
你好嗯,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:其他应收款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理 答
老师好 城镇垃圾处理费--人60元 这个申报有什么 问
没优惠 ,按照企业实际申资的报工资薪人数申报 答
如果已经开的1%税率,是错的吗 需要红冲吗 问
你好,你开的是什么类型的发票?小规模可以开1%发票 答
本年合计和本月合计结转下年需要写余额吗?
答: 本年合计、本月合计结转下年也是需要写余额的
上年结转有余额 本月没有 结算本月合计写零还是把上年结转余额写下来
答: 您好 上年结转有余额 本月没有 结算本月合计写零
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问过次页,承前业的同时,(不管当月的经济业务有没有完全结束,是不是要累计每个月的借贷发生额合计,)只要结转借货余额,每一张最后一行,不能写本月,本日,本年合计,只写过次页。
答: (1)“对需要结计本月发生额的帐户,结计‘过次页’的本页合计数应当为自本月初起至本页末止的发生额合计数”,这样做,便于根据“过次页”的合计数,随时了解本月初到本页末止的发生额,也便于月末结帐时,加计“本月合计”数。 (2)“对需要结计本年累计发生额的帐户,结计‘过次页’的本页合计数应当为自年初起至本页末止的累计数”,这样做,便于根据“过次页”的合计数,随时了解本年初到本页末止的累计发生额,也便于年终结帐时,加计“本年累计”数。 (3)“对既不需要结计本月发生额也不需要结计本年累计发生额的帐户,可以只将每页末的余额结转次页”,如某些材料明细帐户就没有必要将每页的发生额结转次页。
。 追问
2020-07-28 17:32
。 追问
2020-07-28 17:33
江老师 解答
2020-07-28 17:35