我们单位会计报销制度,差旅在外,住房一晚上200补贴,油费按1元1里程数的补贴,这样一来,报销都没有油费和住宿发票,即使有,也不对等。请问,符合规定吗?我该如何给员工报销,如何做账,做分录
提问者1号
于2020-07-29 16:36 发布 1702次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-07-29 16:38
你好,可以按照实际情况报销,但是需要附上对应的发票,差旅费补贴不需要发票
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你好,可以按照实际情况报销,但是需要附上对应的发票,差旅费补贴不需要发票
2020-07-29 16:38:17
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借xx费用 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行
2020-08-21 10:37:30
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你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费
借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
2020-04-17 17:26:45
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您好!不建议用了。因为入进去又涉及到去年的所得税
2020-04-21 15:00:51
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跨年发票报销要在当年度计提 然后跨年到票入账 计提 借XX费用 贷其他应付款等 到票 借其他应付款 贷库存现金等 如果不是跨年发票要做到当年账务里面去
2016-03-21 10:32:51
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