老师,请问一下我应付账款科目账如下 期初应付6000元 1、付材料款 借:原材料 6000 贷:应付账款 6000 实际应为: 借:预付账款 6000 贷:银行存款 6000 2、收货收发票 借:原材料 6000 贷:预付账款 6000 现在导致我账上还有6000元的欠款,怎么办,实际已经结清
给自己加油
于2020-07-30 16:54 发布 1099次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-30 16:57
你好,你可以把之前付材料款的分录冲销,然后做一笔这个分录
借:预付账款 6000
贷:银行存款 6000
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先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
你好 二种处理都是正确的
2022-07-19 17:00:23
你好 对 这样处理是正确的 尾款也用预付或者银行
2022-03-12 11:05:33
那你这个是期初数6000,是不存在的,你期初数错了
2020-07-30 17:11:50
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