老师,我公账银行承兑贴现了50万。但是贴现找的外 问
你好,借,其他应收款,财务费用服务费贷,应收票据。 答
技术咨询公司 给聘用的专家买的帽子衣服怎么入账 问
您好,这个计入管理费用-福利费里面 答
已成立的公司没有做税务登记前发生的人员工资可 问
你好,可以的,工资表银行回单 答
企业和企业开租赁发票,租赁时间是去年,交房产税会 问
若是按期申报房产税,会有滞纳金 答
老师问一下我们是生产型企业主营塑料制品,目前想 问
你好,你们给人家提供改造吗?你们有没有这个营业范围? 答
老师,固定资产清理完成后,如为借方余额:借:资产处置收益贷:固定资产清理借方余额结转到贷方固定资产清理,固定资产清理还要结转到借方的资产处置收益吗
答: 你好 是的 就是这样来处理 的 。 是的 把固定资产余额反方向来转到资产处置损益科目去
资产负债表固定资产项目金额计算时+固定资产清理借方余额-固定资产清理贷方余额固定资产清理借方表示支出固定资产清理贷方表示得到我感觉上面公示加减反了
答: 你好, 是的,没有弄反的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,固定资产=固定资产-累计折旧-固定资产减值准备+固定资产清理(+借方余额-贷方余额)为什么还要+固资清理?
答: 你好,因为固定资产清理是一个过度科目,资产科目,没有全部清理完,还是属于固定资产
固定资产清理借方117贷方50 余额67 我怎么记得好像是把贷方余额转到借方 借固定资产清理67 贷营业外收入 不对? 固定资产清理月末有余额?不用结转0?谢谢
资产负债表 固定资产期末余额=固定资产-固定资产减值-累计折旧+固定资产清理 那么固定资产清理借方有余额500就是+500 那么贷方有余额500就是-500么