- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,就是你多开了发票,没有红冲。你暂估一个成本吧。借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品
到时候红冲了发票再红冲他就行。
2024-05-07 08:14:07
借,其他应收款
贷,其他业务收入
收到
借,应付账款或预付账款
贷,其他应收款
借,其他业务成本
贷,银行存款等
2020-08-02 15:10:45
你好同学,仅供参考:
确认收入时候结转成本。
收到发票要按发票的内容和用余额进行账务处理,以下举例说明:
1、购买办公用品取得发票,
借:管理费用—办公费,
应交税费—应交增值税(进项),
贷:银行存款。
2、取得购进货物的发票,
借:库存商品或原材料 ,
应交税费—应交增值税(进项),
贷:银行存款。
3、取得固定资产的发票,
借:固定资产,
应交税费—应交增值税(进项),
贷:银行存款。
4、购买用品用于福利部门,
借:管理费用—福利费,
贷:银行存款。
纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-04-03 14:53:28
你好,没有入库,没有做暂估,是怎么做了成本的?分录是怎么做的当时?
2021-09-25 11:01:24
你好,那就做未开票收入处理的
2020-05-19 11:44:23
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