老师我是销售完,开完蓝字发票,但对方有一半退货,让 问
您好 同学 销售货物发生销货退回的可以部分红冲 答
我们是销售企业,个人打款到我们账户,开发票是开给 问
同学你好 这个可以的 签委托付款协议给你们 答
生产型出口免抵退计算步骤 问
同学你好 生产型出口免抵退计算步骤: 算当期不得免征和抵扣税额:当期不得免征和抵扣税额 = 当期出口货物离岸价 × 外汇人民币牌价 ×(出口货物征税率 - 出口货物退税率)- 当期不得免征和抵扣税额抵减额。 算当期应纳税额:当期应纳税额 = 当期内销货物的销项税额 -(当期进项税额 - 当期不得免征和抵扣税额)- 上期留抵税额。 算免抵退税额:免抵退税额 = 当期出口货物离岸价 × 外汇人民币牌价 × 出口货物退税率 - 免抵退税额抵减额。 定当期应退税额和免抵税额:若当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,当期应退税额 = 当期期末留抵税额,当期免抵税额 = 当期免抵退税额 - 当期应退税额;若当期期末留抵税额 > 当期免抵退税额,当期应退税额 = 当期免抵退税额,当期免抵税额 = 0。 答
我们单位收取的空调供暖费,每个月产生的电费需要 问
你好,收谁的供暖费? 答
小规模纳税人只有法人一个员工,没交社保,个税(扣除 问
你好,这个你每个月借管理费用工资,贷应付职工薪酬,然后借应付职工薪酬贷,银行存款。 答
老师,您好,请问新公司年报2015年度的,我写了管理费用1979,税务局说叫我们结转长期待摊费用,我季度申报的时候,长期待摊费用年初余额项需把年报的1979填上去吗?
答: 你好,是的
老师,你好,请问2015年报的时候因为税务局那边不能零申报,叫我报了一些管理费用,管理费用-开办费1979(车费179 工资1800),税务那边说结转为长期待摊费用,如果现在开始建账,并补1月-8月份的账,初始化时长期待摊费用要输入1979这个金额还是该怎么结转?1-8月份的补账与正常做账有什么区别?
答: 你好,你可以直接计入长期待摊费用 把之前的账务补上就可以了,与正常的没有什么区别
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 2018年将发生的费用计入长期待摊费用科目 4季度给税务也报了报表 后来在报年度报表和年度纳税申报表时直接将长期待摊费用科目调整到管理费用科目 结转损益 我的账面没有调整 造成我的账面和税务的报表不一致 现在如何调整
答: 你好,可以按税务报表调整账面,或者不调整,汇算时纳税调整,税局要求可以写情况说明,
邹老师 解答
2016-07-12 16:10
邹老师 解答
2016-07-12 19:47