送心意

玲老师

职称会计师

2020-08-03 13:18

你好,,看这个客户的往来科目明细账

微信用户 追问

2020-08-03 13:32

你好,要是客户上个月明细账里欠了10000元,本月打款5000元,同时我们本月也给客户销售了一批产品,那这5000元应该做欠款核算还是销售收入款那?

玲老师 解答

2020-08-03 13:33

你好,这看您打款的说明,如果5000元是前面的欠款,你就抵应收账款,

微信用户 追问

2020-08-03 13:35

看说明,那有那好事,去哪找说明啊,就一个银行回单。谢谢老师请指导该怎办?

微信用户 追问

2020-08-03 13:36

就一个银行回单写了货款,

微信用户 追问

2020-08-03 13:43

就是银行回单写的付货款

玲老师 解答

2020-08-03 13:46

您好,打的货款那您就从前面的应收账款,前面的应收账款也是货款产生的

微信用户 追问

2020-08-03 14:35

老师你好,请问一下,我们购进货物没付款,对方也就没个发票,但我们的货来了,就一个入库单,这时出现应付账款的暂估,这个暂估价入库单上有比如1000元,这个10000也可以理解是合同价吧?问题是次月发票来了,比如要大于了10000是不是要调暂估,请问这个暂估价是合同规定的,次月来的发票为什么就改了?企业为什么就接受了那?,如果没接受就不会出现调暂估了对吧。我的问题也可以表述为为什么会出现暂估的科目,为什么出现调暂估的情况?

玲老师 解答

2020-08-03 14:36

哦,您按照约定的那个价格入账对,然后您收到发票,您把红暂估的金额红冲,然后按照发票金额入账,就没有差异了

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