老师,问一下我5月份开错了一张发票,6月份去国税代开的(开具红字增值税专用发票信息表),税点是6%,但是我6月份的销项只有17%的税,请问我报6月份的税时,是不是不可以抵减这个红字信息表上的税?如果不可以,那我7月份开的发票里是有6%的发票的,那这张红字信息表是不是只能做在7月份的账里?在报7月份报税时,是不是才能抵减这个红字信息表上的负数税金?如何抵减呢?如何操作?
李龙
于2016-07-12 17:39 发布 510次浏览
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