老师好!我公司是小规模纳税人,我6月的凭证是,有二张票做一起 了,其中一家公司名称写错了,7月份退回红冲,重开正确的公司,做7月凭证时,冲6月份凭证,是整张凭证全部红冲,还是只冲错的部份,比喻:6月份凭证:借:应收账款 xx公司1 2000元,xx公司2 1000元,贷:主营业务收入2970.30元,应交税费-未交增值税29.70元。其中xx公司1的发票开错了,7月份要冲红。我的问题是:1.7月份冲红时,只冲开错那家公司这张发票对么:分录为1.借:应收账款-xx公司1 -1000元,贷:主营业务收入 -990.1元 应交税费-未交增值税 -9.90元,是不是这样就可以。
学堂用户_ph754507
于2020-08-03 15:50 发布 601次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学,您好,小规模纳税人原则不接收专票的,所以不应该开具,
2020-09-01 17:51:23
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您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。
一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
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您好,是的,按3%的增值税率开的。代开的发票入账时,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-08-04 21:58:56
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小规模纳税人增值税不可以抵扣,开专票时是需要代开的
2019-04-18 21:15:32
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你好,代开发票是不需要缴纳增值税的,具体你可以咨询一下税务局
2019-09-26 12:05:31
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