送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-08-04 15:16

你好,如果进项大于销项,是按销项税额转出
借,应交税费一应增销1000
贷,应交税费一应增进1000
没有抵完的1000留在进项税额中,在下期的销项中继续抵扣

那些年 追问

2020-08-04 15:22

是这样的做的对吧
借:应交税费-应交增值税(销项税额) 1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 1000                                         借:应交税金-未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2000 对吗?

立红老师 解答

2020-08-04 15:23

你好
不需要做这步的
借:应交税金-未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2000

那些年 追问

2020-08-04 15:36

就是不通过:应交税费_应交增值税_转出未交增值税   这个科目进行核算了是吧

立红老师 解答

2020-08-04 15:47

你好, 是的,是这样的。

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