送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-08-04 15:41

这个收不回来,借营业外支出 贷应收账款,或者是做1.计提坏账时:借:资产减值损失        贷:坏账准备
2.实际发生坏账时 借:坏账准备        贷:应收账款

晨晨 追问

2020-08-04 15:56

好的,做营业外支出也可以吧

晨晨 追问

2020-08-04 15:57

现在收到7月份的扣社保回执单,要不要当月计提呢

maize老师 解答

2020-08-04 16:02

小准则是做这个,营业外支出,现在收到7月份的扣社保回执单,要不要当月计提呢需要,

晨晨 追问

2020-08-04 16:45

老师附加税我上月多计提了0.01,要怎么平账

maize老师 解答

2020-08-04 16:58

借税金及附加,负数,贷应交税费 负数-0.01

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...