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OUCUIXING
于2016-07-13 14:49 发布 684次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-13 14:51
直接这样做回就可以,不用冲回原来那些分录?????
OUCUIXING 追问
2016-07-13 15:01
好的,谢谢老师!还有我想问一下,我5月份一笔账开重复发票了,在6月份做账才发现,但是这笔发票我是连其它散客的发票开在一起了,例如这样:客人A已开票5548元已取走了, 到月底有些散客刷卡未开票的,我要开票,所以我连5548元加原未开票数3416元月底开票开在一张票,即开了一张8964元的票,6月份的账上我应该如何做分录处理?
邹老师 解答
2016-07-13 14:49
借;营业外收入 贷;应交税费-应交增值税
2016-07-13 14:53
最一笔这个调整分录就可以了
2016-07-13 15:21
你好,全额确认收入借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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OUCUIXING 追问
2016-07-13 15:01
邹老师 解答
2016-07-13 14:49
邹老师 解答
2016-07-13 14:53
邹老师 解答
2016-07-13 15:21