送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-05 10:56

你好   是变卖了   第二笔分录做 借资产处置损益 贷固定资产清理 这样来做 。不是走营业外支出 。其他是对的

春晓的晓 追问

2020-08-05 10:59

老师,这个累计折旧数据是七月折旧后的数据对吗?七月卖掉的。还有一个问题是,如果有留底税额,这个销项是不是可以转出做掉,要怎么账务处理?

meizi老师 解答

2020-08-05 11:02

你好  嗯 就是截止你变卖的时候   累计折扣的金额  。   你销项税要缴纳的。 你有进项税可以抵扣 可以转出   到时用进项税来抵减的

春晓的晓 追问

2020-08-05 11:12

老师,就是上面的账务处理是正确的,我需要再加一个分录:借应交税费销项税,贷应交税费进项税费转出?

meizi老师 解答

2020-08-05 11:14

你好  不是 。你要把第二笔的营业外支出 改成资产处置损益科目去    然后在把销项税 结转到转出未交增值税里面去  核算 。 用进项税来抵减

春晓的晓 追问

2020-08-05 12:26

好的,老师,资产处置损益科目要设置到哪里去?加一个分录:借应交税费-销项贷应交税费转出未交增值税?

meizi老师 解答

2020-08-05 12:27

你好 这个是损益科目  下面去设置  。 到时销项税 是的结转到转出未交增值税 到时有进项税可以抵减

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