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春晓的晓
于2020-08-05 10:54 发布 503次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-08-05 10:56
你好 是变卖了 第二笔分录做 借资产处置损益 贷固定资产清理 这样来做 。不是走营业外支出 。其他是对的
春晓的晓 追问
2020-08-05 10:59
老师,这个累计折旧数据是七月折旧后的数据对吗?七月卖掉的。还有一个问题是,如果有留底税额,这个销项是不是可以转出做掉,要怎么账务处理?
meizi老师 解答
2020-08-05 11:02
你好 嗯 就是截止你变卖的时候 累计折扣的金额 。 你销项税要缴纳的。 你有进项税可以抵扣 可以转出 到时用进项税来抵减的
2020-08-05 11:12
老师,就是上面的账务处理是正确的,我需要再加一个分录:借应交税费销项税,贷应交税费进项税费转出?
2020-08-05 11:14
你好 不是 。你要把第二笔的营业外支出 改成资产处置损益科目去 然后在把销项税 结转到转出未交增值税里面去 核算 。 用进项税来抵减
2020-08-05 12:26
好的,老师,资产处置损益科目要设置到哪里去?加一个分录:借应交税费-销项贷应交税费转出未交增值税?
2020-08-05 12:27
你好 这个是损益科目 下面去设置 。 到时销项税 是的结转到转出未交增值税 到时有进项税可以抵减
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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