- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-13 15:43
请问下。我用的用友T3软件,我开销项 J:银行存 款 117 D:主营业务收入 100 应交税金-销项 17
我抵扣 J:主营业务成本 200 应交税金-进项 34 D:银行 234 请问下,,我直接这样做就可以了。。。。不用再做月底税额结转,用友T3系统直接在明细账里就有,税额留底多少的数,只有在我要缴增值税的时候,月底做 未交增值税转出就可以了?谢谢
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你好,在本期产生的销项税额中抵扣
2021-04-08 22:37:55
你好,借应交税费――未交增值税 贷其他收益或营业外收入
2019-06-22 16:28:34
你好,有留抵税额不用做具体 的分录,结转以后期间抵扣就是了
2016-07-13 15:37:23
你好
金税盘的吗
借应交税费应交增值税减免税款28借管理费用-28
2021-01-17 13:16:00
你好,借管理费用――差旅费 借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款等
2019-08-31 17:44:16
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2016-07-13 15:37
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2016-07-13 15:52