老师您好,麻烦问下如果我们当月未实现增值税,出口退税免抵税额还需要缴纳附加税吗?申报纳税的时候 免抵税额附加税计税依据是当月的免抵税额还是免抵税额减留底税额的差额缴纳附加税呢?
着急的玫瑰
于2020-08-05 14:34 发布 1984次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好 是按实际缴纳的增值税计算缴纳附加税
也就是您增值税是按1%交的 附加税也就是按1%计算的增值税来申报计算附加税
2021-07-05 17:45:25
你好,增值税主表申报填写已交增值税税额
2021-10-04 17:57:13
您好
附加税根据本期需要实际缴纳的增值税申报
2019-10-20 13:05:43
你好,你填写了实际抵扣金额吗?
2023-10-13 16:17:29
您好,您的具体问题是什么?您公司是小规模纳税人吗?
2020-07-10 10:09:04
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