送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-05 15:19

你好 没有收入的 话汇算招待费是全额调增处理的   你这个50%是啥意思      是符合小微的按5%吗

自然的小鸽子 追问

2020-08-05 15:23

我们是小微企业对年应缴税收入额超出100万元但不超过300万元的部分,减征50%计入应缴税收入额,按20%的征收率缴纳所得税。那就是我这么算的对吧
业务招待费很多我怎么合理的记账呢

自然的小鸽子 追问

2020-08-05 15:26

我们季报的时候需要调增吗

meizi老师 解答

2020-08-05 15:29

你好 按实际发生来做账 只是汇算有扣除标准 。       汇算才调整。 季度不调的

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相关问题讨论
为什么业务招待费是支出,同理的还有公会经费,职工福利费,教育经费这些都是支出,为什么要加进所得额里去计算所得税? 所得税不是人的所得吗?
2015-10-15 14:02:24
你好,业务招待费的税收金额是营业收入的千分之五和发生额的60%双线从低,和是否亏损无关系。
2020-05-18 10:44:30
你好,你们是筹建期吗?
2020-05-08 09:37:13
你好 一般不是会告诉的 ,要自己记一下
2020-04-06 14:01:32
是的,这个28万的业务招待费要全额调增去缴企业所得税
2020-03-25 16:23:49
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