送心意

黄老师

职称会计师

2016-07-14 13:10

但是我本来就没有交企业所得税的话应该怎么做啊

(๑· - ·๑) 追问

2016-07-14 15:12

就是这报表,那我应该怎么做啊,因为我是去年开的企业,亏损算正常吧

黄老师 解答

2016-07-14 09:36

你好,依据年度所得税调整来入账,
借:以前年度损益调整
            贷:应交税金-应交企业所得税
    借:利润分配-未分配利润
       贷:以前年度损益调整
计入缴纳月份的账务
     借:应交税金-应交企业所得税
        贷:银行存款

黄老师 解答

2016-07-14 14:30

那这样报表数和申报数对不上了?不预缴的话,可以做成亏损

黄老师 解答

2016-07-14 15:13

汇算清缴需要调整的,利润亏损情况,账务上不做处理

上传图片  
相关问题讨论
您好 什么原因需要调税
2019-05-29 10:42:01
您好 汇算清缴要求填的报表是调整前的
2019-05-14 11:00:42
同学您好, 您能详细说一下吗
2021-10-24 21:55:21
您好!是的。你16年已经错了,就在17年调
2017-05-18 15:01:31
那就多了,比如业务招待费 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 需要自己对所得税有个系统了解才知道哪些需要调整的
2017-04-26 14:10:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...