老师您好,请问这个题目借:应交税费—应交所得税90,贷:以前年度损益调整90。为什么是90呢。前一年度计提了营业外支出300了,应交税金—应交所得税里面应该考虑了300的营业外支出的吧。今年只是调增了60,不是应该针对增加的60做借:应交税费—应交所得税15,贷:以前年度损益调整15。
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于2020-08-09 11:47 发布 1314次浏览
- 送心意
王晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度调整损益类科目会使用到以前年度损益调整这个科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度损益调整做的是修改以前年度损益类科目产生的错误,待处理财产损溢是有存货等盘盈盘亏的账务处理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年损益事项需要调整,就需要通过以前年度损益调整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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