老师我想咨询下,由于5到6月得时候我们把3张本来做出口退税认证的由于不懂就把那个进项认证弄成抵税的了,没有认证退税勾选,到8月的时候我发现错误了,但当时已经申报增值税申报表了,还有那个进项税额留抵,我们没有扣,我想问下能否把这三张进项弄回来重新做出来退税用呢,有方法吗
k1
于2020-08-10 11:32 发布 669次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23

增值税申报表的附表二里面填写。
2021-05-13 14:04:34

你。您好,填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03

你好,当时的分录是怎么做的?你重复的第二个分录。
2022-01-27 16:31:28

你好,升级后都是自己填写的
2020-01-01 08:20:00
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