送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-19 16:00

老师,那是因为之前进价暂估低了,现在发票回来,价格更高。
材料之前由于暂估12。领用时账务处理:生产成本:12,贷:材料12.现在发票回来,材料进价35元。我把之前的账务冲回来,借:材料:12,贷:生产成本:12.然后正确的分录:借:生产成本:35,材料:35.老师,我想请问的是:这生产成本提高了23要如何处理。是不是借:主营业务成本,贷:生产成本(已经销售了),那如何未销售的话,是不是:借:库存商品,贷:生产成本

邹刚得老师 解答

2016-07-16 16:53

你好,之前暂估的是购买领用12万,怎么发票到了就领用了35万呢

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相关问题讨论
您好,第2是正确的。
2017-05-25 23:59:11
对 你写的分录 是对的 是借主营业务成本,贷库存商品
2019-03-26 15:51:07
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,销售货物,分录是 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-02-12 16:00:44
这是个什么分录?怎么能把成本转到库存?错的
2015-08-22 10:40:35
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