老师您好,我想咨询下,我们是外贸公司本来进项应该认证出口退税的,由于不懂,所以5月认证了一张内销的进项发票,由于网上报不了,去大厅申报增值税,大厅的人把那个进项税额弄不见了,6月的时候认证了两张进项,这个增值税报表是有进项税额的,到8月的时候我们去找税管员把那三张进项弄成出口退税的,认证到8月份了,我想问下7月报表我们应该怎么报这个进项,是把前面5-6月认证的那三张做进项税额转出吗,还是去大厅更改把6月份的进项税额去掉呢
k1
于2020-08-14 10:51 发布 737次浏览
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