老师 老师我们专管员让拿报表去调企业所得税年报,让我们调增一点业务招待费补点税,我拿哪个表啊,电子税务局的那个年报那套表导出来改改数可以吗
陆
于2020-08-17 10:22 发布 1298次浏览
- 送心意
曹帅老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-08-17 10:24
您好:需要全套报表。招待费会影响2张表,主表和纳税调整明细表,其他的表可以直接复印一份。这两张表可以直接原表改数,要在改的地方盖公章。或者重新填一份
相关问题讨论
你好对的,需要全额纳税调整交所得税。
2024-01-05 11:22:00
学员:是的,我们的企业财务报表年报已经报完,现在需要做企业汇算清缴,业务招待费调整交所得税,那么我们该如何处理呢?
老师:企业汇算清缴是企业每年应缴纳的企业所得税,因此,招待费调整交所得税,可以在企业汇算清缴中做一个借方费用及贷方应交税费-企业所得税的调整,以表明企业应交税费的变动。
此外,企业汇算清缴还包括汇总企业本期应交税费,确认上期未缴税费额度,计算上期未交税费的利息,填写汇总表格等步骤,每个企业的汇算清缴要求可能不尽相同,因此企业在做汇算清缴时,应当仔细遵守相关规定,以确保企业税务结算准确、及时。
2023-03-09 14:39:20
你好,你可以的,你可以那个直接计提所得税就可以了。
2022-04-11 09:53:52
所得税汇算清缴是调申报表不用做账务处理的。
2018-04-24 14:47:44
帐载金额是可以填列数据的啊
2020-05-23 17:20:04
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陆 追问
2020-08-17 10:35
曹帅老师 解答
2020-08-17 10:37