请问,我司在某月购买了增值税税控系统专用设备费及发生了技术维护费共480元,在次月进行增值税纳税申报进行税额抵减,主表23行的应纳税额减征额有填480 ,那期主表的税额是对的,但当时填附表四的时候,增值税税控系统专用设备费及技术维护费 的本期发生额填了480,但本期应抵减数额没填(当时是在税务局的窗口办理的,但窗口的人员没填),所以导致 附表四 现在一直有余额,请要怎么办?因为之前没发现这个问题,最近才发现这个问题。
kelly
于2020-08-17 19:21 发布 881次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-08-17 19:22
您好
现在实际抵减额栏次可以填写么
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您好!都可以的。2种都行。现在申报的软件挺多的。
2019-03-13 09:33:57
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增值税一般纳锐人网上申报系统申报增值税
是到电子税务局申报纳税
2018-11-02 17:08:30
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不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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你好,登录电子税务局——申报情况查询——然后下载下来就可以了
2020-04-13 15:30:38
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kelly 追问
2020-08-17 19:30
bamboo老师 解答
2020-08-17 19:31